为了加强学校内部控制体系建设,规范财务管理工作。9月21日,我校组织开展了专题培训会,培训会由高级审计师、财务处副处长刘耀利同志主讲。
刘耀利从单位和业务两个层面对学校开展会计内部控制工作的必要性、存在问题及主要控制点进行了剖析,并结合近期工作,重点解读了《咸阳师范学院经费支出审批管理办法》及《关于调整经费审批权限的有关事项通知》;并就各单位和广大教职工在经费使用及账务报销过程中存在的突出问题进行了现场介绍和答疑。
此次培训是学校内部的一次业务交流,进一步落实了学校关于开展内部控制审计工作任务,促进了学校建立和完善内部控制体系。学校各单位负责人,办公室主任、科研项目负责人及部分教师等参加了培训,学校信息中心对此次培训进行了全程录播。